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    2024年湖南省機關事業單位養老保險 管理服務中心預算

    湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2024-03-13 12:33

    第一部分2024年單位預算說明

    第二部分2024年單位預算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、省級專項資金績效目標表

    22、其他資金績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表

    注:以上部門預算報表中,本部門無相關收支情況,也需公開空表。

    第一部分2024年單位預算說明

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    1、制定全省機關事業單位基本養老保險和職業年金業務經辦規程、工作規范并組織實施;

    2、指導全省機關事業單位養老保險經辦機構業務經辦和基金風險防控管理工作,指導省本級和中央駐湘機關事業單位辦理養老保險業務;

    3、負責省本級和中央駐湘機關事業單位參保登記、賬戶管理、養老金待遇核定和支付,組織開展省本級和中央駐湘機關事業單位退休人員養老保險待遇領取資格認證工作,實施基本養老金社會化發放工作;

    4、負責省本級和中央駐湘機關事業單位參保人員養老保險關系轉移接續、個人權益記錄管理服務和個人權益查詢服務;

    5、負責全省和中央駐湘機關事業單位職業年金的計劃建立、基金歸集、賬戶管理、投資運營、待遇支付、信息披露,監督職業年金計劃管理情況,組織指導和考核全省經辦機構開展職業年金經辦管理工作;

    6、提出機關事業單位養老保險信息化建設業務需求,參與機關事業單位養老保險信息系統建設管理工作;

    7、制定并實施省本級和中央駐湘機關事業單位養老保險稽核、內部風險防控制度。受理省本級和中央駐湘機關事業單位養老保險業務經辦方面的咨詢與查詢,協助有關部門處理來信來訪;

    8、執行統計報表制度,編制年度、季度、月度業務和財務報表;編制機關事業單位基金預決算報表;

    9、組織開展機關事業單位養老保險相關宣傳、信息披露和培訓工作;

    10、承辦廳里交辦的其他工作。

    (二)機構設置

    湖南省機關事業單位養老保險管理服務中心為參照公務員管理的全額撥款事業單位,編制人數為20人,截至2023年12月底共有在職人員18人,退休人員2人。下設綜合稽核科、財務科、業務指導科、公共業務科、待遇科、職業年金科6個科室。

    二、預算單位構成

    湖南省機關事業單位養老保險管理服務中心無下屬預算單位。

    、單位收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024本單位收入預算654.05萬元,其中,一般公共預算撥款652.99萬元,上年結轉結余1.06萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入(不含上年結余)較去年增長2.38萬元,原因是社會保障和就業支出增加以及預算口徑發生變化。

    (二)支出預算:2024年本單位支出預算654.05萬元,其中,社會保障和就業支出616.65萬元,住房保障支出37.4萬元。支出(不含上年結余)較去年增長2.38萬元,原因是社會保障和就業支出增加以及預算口徑發生變化。

    、一般公共預算撥款支出

    2024本單位一般公共預算撥款支出預算654.05萬元,其中,社會保障和就業支出616.65萬元,占94.28%;住房保障支出37.4萬元,占5.72%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024本單位基本支出預算數550.99萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、維修費等公用經費。

    (二)項目支出:2024本單位項目支出預算103.06萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:按項目管理的商品和服務支出100萬元,主要用于保障業務正常開展;資本性支出3.06萬元,主要用于辦公設備購置。

    五、政府性基金預算支出

    2024本部門無政府性基金安排的支出。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2024本單位機關運行經費170.58萬元,比上年預算減少1.78萬元,下降1.03%,主要是因為編制2024年預算時,公用經費按照厲行節約的要求,從嚴編制,從嚴把控。

    (二)三公經費預算:2024本單位三公經費預算數為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2024三公經費預算較上年無增減變化。

    (三)一般性支出情況:2024本單位會議費預算1萬元,培訓費預算35萬元,擬開展湖南省機關事業單位養老保險經辦機構業務培訓,人數為149人,內容為金保二期新系統操作培訓等;擬開展省本級參保單位業務培訓,人數為320人,內容為機關養老保險業務培訓等。

    (四)政府采購情況:2024本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本單位共有公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024單位整體支出績效目標的金額為654.05萬元,其中,基本支出550.99萬元,項目支出103.06萬元。

    、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。


    附件:湖南省機關事業單位養老保險管理服務中心2024年部門預算表.xlsx
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    2024年湖南省機關事業單位養老保險 管理服務中心預算

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